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2014年莆田市政协部门决算公开
【发布日期:2014-07-31】 【来源:】 【阅读:次】

 

  2014年莆田市政协部门决算说明

 
按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、政协主要职责
政协的主要职能是政治协商、民主监督、和参政议政,政协履行三项主在职能的目的是发扬社会主义民主,反映社会各方面的意见和要求,为参加政协的民主党派、无党派爱国人士、人民团体和各族各界人士发挥作用开辟畅通的渠道,为社会主义建设事业和实现祖国统一大业服务。
二、政协预算单位基本情况
莆田市政协部门包括7个专门委员会,3个委室,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 
  
 
三、政协主要工作任务
2015年,政协主要任务是:围绕政协职能,积极开展调研、视察、专题协商、机关作风建设等年度工作,围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)政治协商:国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,政治协商在决策之前进行和在决策执行的过程中进行;政治协商的主要形式是政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会议、常委专题座谈会和根据需要召开的协商座谈会等。
(二)民主监督:国家宪法、法律、法规、重大方针政策的贯彻实施和国家机关及其工作人员的工作情况;民主监督的性质是提出建议和批评;民主监督的主要形式是政协组织向中共中央或国务院提出建议案、建议或有关报告,委员视察、提案、举报或提出批评和建议,参加党政部门组织的调查和检查活动。
(三)参政议政:参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。它的形式与内容除政治协商、民主监督所规定的以外,还包括选择群众关心、党政重视、政协可做的课题,组织调查研究,提出建设性的意见,以及通过多种方式广开言路才路,充分发挥委员作用,积极献计献策等。
(四)抓好政协机关党的思想政治建设。组织广大委员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。
(五)抓好政协机关精神文明建设工作。制定机关精神文明建设规划;组织、管理、检查、督促政协机关精神文明创建活动。
(六)抓好政协机关党的作风建设。研究制定政协机关党风和廉政建设的规划、措施和办法。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计1669.74万元
2014年度部门决算总收入1669.74万元,其中本年收入 1467.25万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1467.25万元,其中政府性基金0万元。
2.上年结转和结余202.49万元。
(二)支出总计1669.74万元
2014年度部门决算总支出1669.74万元,其中本年支出1377.53万元。具体情况如下:
1.基本支出975.18万元。其中,人员支出867.74万元,公用支出107.44万元。
2.项目支出402.35万元。
3.年末结转结余292.21万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出1377.53万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行(政协事务)902.97万元。主要用于行政人员工资、退休人员工资等支出。
(二)一般行政管理事务(政协事务)支出130.77万元。主要用于暑期读书班、书画院院活动费、驻外委员联络组镇街委员联系活动费用、值班值勤保洁费、文史资料和委员学习资料费、为委员订阅报刊费、常年政协理论研究会、接待港澳台胞和处事活动费、侨乡时报社经费、市诚信促进会经费、公务招待费等项目支出。
(三)政协会议支出197.96万元。主要用于六届三次全会会议费用及常委会议,市县区政协主席联席会、主席会议、协商议政会等会议费用支出
(四)委员视察支出64.05万元。主要用于委员调研视察费用。
(五)参政议政(政协务)支出26.13万元。主要用于委员培训、各专门委员会调研视察费、社情民意等费用。
(六)其他政协事务支出7.43万元。主要用于政协文史资料编辑出版费用。
(七)医疗保障支出45.21万元,主要用于医疗补助等支出。
(八)文化体育与传媒支出3万元。主要用于文化书籍补助支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出100.07万元,其中:因公出国(境)经费6.84万元,公务接待费16.05万元,公务用车购置及运行费77.17万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
 2014年支出6.84万元,主要用于促进经贸发展考察。2014年本单位组织出国团组1个;参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计3人次。
(二)公务接待费
 2014年支出16.05万元。主要用于兄弟政协来莆考察等方面的接待活动,累计接待108批次、接待总人数1152人。与上年相比支出下降19%,主要原因是:接待次数减少。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出77.17万元。其中:公务用车运行费77.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量21辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降25%,主要原因是:用车次数减少。

 

 

附件: 1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.部门政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表